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河北承德第一中學2020年度部門決算公開
來源:河北承德第一中學 日期:2021-11-15 10:42 瀏覽量:9521

 

 

 

河北承德第一中學

2020年度部門決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一月

 

 

 

 

    錄

 

第一部分   部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分   2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、預(yù)算績效情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費情況

八、政府采購情況

九、國有資產(chǎn)占用情況

十、其他重要事項的說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年度部門決算報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

 

 

 

 

 

 

  

一、部門職責

 

河北承德第一中學為河北省首批辦好的重點中學之一。本單位主要職能是高中、初中、小學學歷教育。2008年9月遷入新址,占地204畝,建筑面積75000平米。承德一中南校區(qū),占地121畝,總建筑面積62000平米。其中,高中部現(xiàn)有64個高中教學班,2915名學生,實行封閉式管理,事業(yè)編制數(shù)288人。小學初中部現(xiàn)有40個班,1416名學生,事業(yè)編制數(shù)172人。

2019年1月11日,經(jīng)市政府、市教育局研究決定,原北師大承德附屬學校整體并入我校,作為河北承德第一中學南校區(qū)。南校區(qū)占地121畝,擁有6棟獨體建筑,總建筑面積62000平米,在編教師100人,其中全日制碩士研究生57人。原北師大承德附校并入后,承德中將在保障原北師大承德附屬學校服務(wù)片區(qū)義務(wù)教育階段學齡人口就近人學的前提下,形成小學、初中、高中一體化教育體系。通過對兩個校區(qū)教育資源整合,探索設(shè)立非營利性民辦學校,通過創(chuàng)新體制機制激發(fā)辦學活力,進一步提升我校教育學質(zhì)量。走上把承德一中辦成承德市遙遙領(lǐng)先、河北省一流的高中學校的快車道,向市委、市政府和承德人民交上一份滿意的答卷。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算編報單位構(gòu)成看,納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共1個,具體情況如下:

序號

單位名稱

單位基本性質(zhì)

經(jīng)費形式

1

河北承德第一中學

 財政補助事業(yè)單位

財政撥款 

2




3




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分

2020年部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收、支總計(含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)9,664.43萬元。與2019年度決算相比,收支各 增加1,957.16萬 元,增長25.39%,主要原因是本年度人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及項目資金均比上年增加。

二、收入決算情況說明

    本部門2020年度本年收入合計9,068.78萬元,其中:財政撥款收入 9,068.78萬元,占100.00%;上 級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占 0.00%;經(jīng)營收入0.00萬 元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入 0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

    本部門2020年度本年支出合計8,791.85萬元,其中:基本支出0.00萬元,占0.00%;項目支出 0.00萬元,占0.00%;上 繳上級 支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出5,917.09萬元,占 67.30%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占 0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)財政撥款收支與2019年度決算對比情況

    本部門2020年度財政撥款本年收入9,068.78萬元,比2019年度 增加1,629.87萬 元,增長21.91%,主要原因人員經(jīng)費及項目資金比上年增加;本年支出 8,791.85萬元,比2019年度增加1,705.78萬元,增長24.07%,主要是項目支出比上年增加11.42%。具體情況如下:

1. 一般公共預(yù)算財政撥款本年收入8,843.03萬元,比上年 增加1,778.62萬 元,增長25.18%,主要原因是人員經(jīng)費及項目資金比上年增加;本年支出 8,563.21萬元,比上年增加1,848.74萬元,增長27.53%,主要是項目支出比上年增加11.42%。

2. 政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入225.75萬元,比上年 減少148.75萬 元,降低39.72%,主要原因是本年度項目政府性基金預(yù)算財政撥款收入比上年減少;本年支出228.64萬元,比上年減少142.96萬元,降低38.47%,主要是房租減免。

(二)財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況

    本部門2020年度財政撥款本年收入9,068.78萬元,完成年初預(yù)算的107.58%,比年 初預(yù)算增加639.17萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是增加了助學金及教育質(zhì)量提升項目資金;本年支出8,791.85萬元,完成年初預(yù)算的104.30%,比年初預(yù)算 增加362.24萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是 項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)全部支出完畢。體情況如下:

1. 一般公共預(yù)算財政撥款本年收入完成年初預(yù)算104.90%,比年初預(yù)算 增加413.42萬元,主要是增加了助學金及教育質(zhì)量提升項目資金;支出完成年初預(yù)算 101.58%,比年初預(yù)算增加133.60萬元,主要是項目支出比上年增加。

2. 政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入完成年初預(yù)算0.00%,比年初預(yù)算 增加225.75萬元,主要是新建操場及看臺改造項目;支出完成年初預(yù)算 0.00%,比年初預(yù)算增加228.64萬元,主要是新建操場及看臺改造項目資金比上年增加。

(三)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2020年度財政撥款支出8,791.85萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出8,373.30萬元,占 95.24%;社會保障和就業(yè) (類)支出189.91萬元,占2.16%;其他(類)支出190.14萬元,占 2.16%;抗疫特別國債安排的支出38.50萬 元,占0.44%。

(四)一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出5,917.09萬元,其中:人員經(jīng)費 5,398.56萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、 撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費518.53萬 元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培 訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè) 備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.48萬元,完成預(yù)算的 29.54%,減少3.52萬 元,降低70.46%,主要是受疫情影響,沒有發(fā)生會議費及公務(wù)接待費;較2019年度 減少2.96萬 元,降低66.73%,主要是三公經(jīng)費同比減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費。本部門2020年度因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組0個、共0/參加其他單位組織的因公出國(境)團組0個、共0/無本單位組織的出國(境)團組。因 公出國(境)費支出與預(yù)算相比持平0.00萬 元,不變0.00%,主要是與年初預(yù)算持平;與上年相比 減少2.55萬 元,降低100.00%,主要是因公出國費比上年減少

2.公務(wù)用車購置及運行維護費。 部門2020年度公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.48萬元,完成預(yù)算的29.54%,較預(yù)算減少3.52萬 元,降低70.46%,主要是受疫情影響,2020年上半年一直居家辦公;較上年 增加0.20萬 元,增長15.79%,主要是公車運行維護費同比增加。其中:

    公務(wù)用車購置費支出:本 部門2020年度公務(wù)用車購置量0輛,發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費支出 0.00萬元。公務(wù)用車購置費支出較預(yù)算 持平0.00萬 元,不變0.00%主要是與年初預(yù)算持平;較上年 持平0.00萬 元,持平0.00%,主要是未發(fā)生“公務(wù)用車購置經(jīng)費支出

    公務(wù)用車運行維護費支出: 部門2020年度單位公務(wù)用車保有量2輛,發(fā)生運行維護費支出 1.48萬元。公車運行維護費支出較預(yù)算 減少3.52萬 元,降低70.46%,主要是受疫情影響,2020年上半年一直居家辦公;較上年 增加0.20萬 元,增長15.79%,主要是公車運行維護費同比增加。

3.公務(wù)接待費。本部門2020年度公務(wù)接待費支出0.00萬元, 成預(yù)算的0.00%。發(fā)生公務(wù)接待共0.00批次、 0.00人次。公務(wù)接待費支出較預(yù)算 持平0.00萬 元,不變0.00%,主要是與年初預(yù)算數(shù)持平;較上年度 減少0.61萬 元,降低100.00%,主要是公務(wù)接待費同比減少。

六、預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2020年度項目支出全面開展績效自評,其中,一般公共預(yù)算項目25個,共涉及資金2961.2萬元,占 一般公共預(yù)算項目支出總額的100%;政府性基金預(yù)算項目2個,共涉及資金225.75萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%

2. 部決算中項目績效自評結(jié)果。

    本部門在今年部門決算公開中反 承德第一中學消防系統(tǒng)工程項目及 2020年度中小學課后服務(wù)經(jīng)費項目等2個項目績效自評結(jié)果。

1、2020年度中小學課后服務(wù)經(jīng)費項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2020年度中小學課后服務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為80分(績效自評表附后)。全年預(yù)算數(shù)為35.09萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況:一是培養(yǎng)學生數(shù)量;二是學生升學率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:此項目12月21日下達文件,錄入項目庫,撥款時間為12月28日,因年終結(jié)賬無法支出,只能結(jié)轉(zhuǎn)下年。下一步改進措施:2021年會盡快發(fā)放該項資金

2、承德第一中學消防系統(tǒng)工程項目績效自評述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,承德第一中學消防系統(tǒng)工程項目績效自評得分為60分(績效自評表附后)。全年預(yù)算數(shù)為500萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況:一是項目進度完成情況;二是項目達到標準和效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:此項目招標方式為工程總承包模式,2020年正在進行設(shè)計階段,完成后經(jīng)財政評審后方可確定工程價款金額,再按合同約定進行支付工程款項。下一步改進措施:加強對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理,確保??顚S?/span>

2020年度中小學課后服務(wù)經(jīng)費項目支出績效自評表

2020 年度)

項目名稱

2020年度中小學課后服務(wù)經(jīng)費

 

主管部門

承德市教育局

實施單位

河北承德第一中學

項目資金
(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

35.09

35.09

0

10

0

0

其中:當年財政撥款

35.09

35.09

0


      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金





  其他資金





年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

完成100%

完成100%




一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

50

數(shù)量指標

培養(yǎng)學生數(shù)量

 

1300

1300

15

15


指標2






質(zhì)量指標

學生升學率

 

90

90

15

15


指標2






時效指標

扶助資金到位率

 

90

90

10

10


指標2






成本指標

人均財政投入水平

 

 

35.09

 

0

10

0

資金下達晚

指標2






效益指標30

經(jīng)濟效益

指標

指標1

 






社會效益

指標

社會影響力

90

90

30

30


生態(tài)效益

指標

指標1:






可持續(xù)影響指標

指標1:






指標2






滿意度

指標10

服務(wù)對象滿意度指標

單位人員滿意度

 

90

90

10

10


總分

100

80


承德第一中學消防系統(tǒng)工程項目項目支出績效自評表

2020 年度)

項目名稱

承德第一中學消防系統(tǒng)工程項目

 

主管部門

承德市教育局

實施單位

河北承德第一中學

項目資金
(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

400

500

0

10

0

0

其中:當年財政撥款

400

500

0


      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金





  其他資金





年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

完成100%

完成50%




一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

50

數(shù)量指標

項目進度完成情況

 

90

30

15

5


指標2






……






質(zhì)量指標

項目達到標準和效果

 

95

95

15

15


指標2






……






時效指標

完成率

 

95

0

10

0


指標2






……






成本指標

項目成本

 

400萬元

 

0

10

0

項目招標中

指標2






……






效益指標30

經(jīng)濟效益

指標

單位造價合理性

 

合理

合理

30

30


指標2






……






社會效益

指標

指標1:






指標2






……






生態(tài)效益

指標

指標1:






指標2






……






可持續(xù)影響指標

指標1:






指標2






……






滿意度

指標10

服務(wù)對象滿意度指標

建設(shè)單位人員滿意度

 

90

90

10

10


指標2






……






總分

100

60


3. 財政評價項目績效評價結(jié)果。

七、機關(guān)運行經(jīng)費情況

    本單位為事業(yè)單位,不涉及此項。

八、政府采購情況

    本部門2020年度政府采購支出總額115.37萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出 115.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金 0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采 購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,比上年持平0輛,主要 是年度未購買車輛。其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用 車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技 術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車 一輛公務(wù)用車另一輛待報廢。

    單位價值50萬元以上通用設(shè)備3套,上年持平3,主要是本年度未購買 單位價值50萬元以上通用設(shè)備,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),上年持平0套,主要是本年度未購買單位價值100萬元以上專用設(shè)備

十、其他重要事項的說明

1. 本部門2020年度未發(fā)生國有資金經(jīng)營預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,故國有資金經(jīng)營預(yù)算等表以空表列示。

2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果,個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額,特此說明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 相關(guān)名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(五)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(七)基本支出:填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

(八)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出

(九)基本建設(shè)支出:填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出和政府性基金預(yù)算財政撥款支出,不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

(十)其他資本性支出:填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費: 部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修 費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)其他交通費用:填列單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

(十三)公務(wù)用車購置:填列單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

(十四)其他交通工具購置:填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

(十五)機關(guān)運行經(jīng)費: 為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十六)經(jīng)費形式:按照經(jīng)費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

2020年度部門決算報表

本年度無相關(guān)收入(或支出、收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等)情況,按要求空表列示。

 

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